ENTIDAD 102
COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
__________________________________
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
La misión primaria del Comité Federal de Radiodifusión es la de promover el desarrollo de los servicios de radiodifusión y de controlar sus aspectos culturales, artísticos, legales, comerciales y administrativos.
Asimismo, participa en la elaboración, actualización y ejecución del Plan Nacional de Radiodifusión y contribuye al sostenimiento y desarrollo del Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR).
Los principales objetivos que se proponen llevar a cabo en el año 2001 son:
- Promover la sanción de una nueva Ley de Radiodifusión, que apoye el desarrollo de los medios teniendo en cuenta los avances tecnológicos, garantice el derecho a la información, respete la libertad de prensa, revalorice el rol regulador del Estado y propicie asimismo, que las entidades sin fines de lucro puedan operar como radiodifusoras.
- Completar la revisión de las adjudicaciones de 438 radios de Frecuencia Modulada (F.M.), proponer un plan federal que permita la adjudicación por concurso de frecuencias habilitadas en dicho plan, posibilitando el acceso de todos los sectores sociales y culturales y continuar con el plan de optimización del espectro de frecuencias en las bandas de radiodifusión, localizando y sancionando las emisoras clandestinas y las que funcionan fuera de los parámetros técnicos.
- Fiscalizar los contenidos de las emisiones de radio y televisión en función de los parámetros establecidos por la Ley, induciendo al mejoramiento de la calidad de las mismas y alcanzando un mayor compromiso de los medios en cuidar los contenidos de sus programaciones.
- Elaborar y aplicar una nueva normativa sobre la aplicación de multas, convocando a todos los sectores involucrados a intervenir en la elaboración de dicho reglamento y a la sociedad en general a través de encuestas, urnas, opiniones directas y una línea 0800. Asimismo, por medio de la reposición del Premio COMFER se promoverá a las mejores producciones televisivas y radiofónicas.
- Fomentar las radios comunitarias, universitarias y de frontera, basándose en el postulado fundamental de asegurar un servicio de radiodifusión pluralista y que ayude a garantizar la libertad de prensa y el derecho a la información, brindando para ello un marco legal que permita que las asociaciones sin fines de lucro y las cooperativas, entre otras, puedan ser radiodifusoras.
- Evaluar y modificar los planes de estudio del Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión (I.S.E.R.), realizando concursos para todas las designaciones de docentes, normalizando el Consejo Académico y asegurando la participación de los tres claustros con representación de mayorías y minorías, suscribiendo nuevos convenios con Universidades y federalizando su funcionamiento.
- Crear en el ámbito del I.S.E.R. el Centro Nacional de Televisión, con el objeto de estimular la creación de nuevos realizadores. En ese marco se otorgarán premios a la dirección, guión, producción, etc., se financiarán pilotos y se conectará a los ganadores con los canales de televisión.
I - GASTOS
FINALIDADES Y FUNCIONES |
|||
FIN |
FUN |
DENOMINACION |
IMPORTE |
4 |
SERVICIOS ECONOMICOS |
14.710.000 |
|
4 |
2 |
Comunicaciones |
14.710.000 |
SUBTOTAL |
14.710.000 |
||
Gastos Figurativos |
63.467.660 |
||
TOTAL |
78.177.660 |
FUENTES DE FINANCIAMIENTO |
|||
F.de F. |
INCISO |
DENOMINACION |
IMPORTE |
12 |
Recursos Propios |
78.177.660 |
|
12 |
1 |
Gastos en Personal |
10.778.000 |
12 |
2 |
Bienes de Consumo |
330.000 |
12 |
3 |
Servicios No Personales |
3.190.000 |
12 |
4 |
Bienes de Uso |
75.000 |
12 |
5 |
Transferencias |
337.000 |
12 |
9 |
Gastos Figurativos |
63.467.660 |
TOTAL |
78.177.660 |
CLASIFICACION ECONOMICA |
||
CODIGO |
DENOMINACION |
IMPORTE |
2100 |
Gastos Corrientes |
77.628.276 |
2120 |
Gastos de Consumo |
14.298.000 |
2121 |
Remuneraciones |
10.778.000 |
2122 |
Bienes y Servicios |
3.520.000 |
2170 |
Transferencias Corrientes |
337.000 |
2171 |
Al Sector Privado |
337.000 |
2180 |
Gastos Figurativos Para Transacciones Corrientes |
62.993.276 |
2181 |
A la Administración Nacional |
62.993.276 |
2200 |
Gastos de Capital |
549.384 |
2210 |
Inversión Real Directa |
75.000 |
2211 |
Formación Bruta de Capital Fijo |
70.000 |
2214 |
Activos Intangibles |
5.000 |
2240 |
Gastos Figurativos para Transacciones de Capital |
474.384 |
2241 |
A la Administración Nacional |
474.384 |
TOTAL |
78.177.660 |
II - RECURSOS
RECURSOS POR RUBROS |
|||||
TIPO |
CLASE |
CONCEPTO |
SERVICIO CEDENTE |
DENOMINACION |
IMPORTE |
11 |
Ingresos Tributarios |
96.480.000 |
|||
11 |
9 |
Otros Impuestos |
96.480.000 |
||
11 |
9 |
9 |
Otros |
96.480.000 |
|
12 |
Ingresos No Tributarios |
4.250.660 |
|||
12 |
9 |
Otros |
4.250.660 |
||
12 |
9 |
9 |
No Especificados |
4.250.660 |
|
TOTAL |
100.730.660 |
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO |
DENOMINACION |
UNIDAD EJECUTORA |
CREDITO |
01 |
Actividades Centrales |
|
4.598.120 |
16 |
Fiscalización e Inspección |
Dirección Nacional de Supervisión y Evaluación |
7.481.375 |
17 |
Planeamiento y Desarrollo de los Servicios de Radiodifusión |
Dirección Nacional de Planeamiento y Desarrollo |
1.000.585 |
18 |
Enseñanza, Capacitación y Habilitación |
Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica |
1.629.920 |
99 |
Contribuciones a Diferentes Organismos |
|
63.467.660 |
TOTAL |
78.177.660 |
CATEGORIA 01
ACTIVIDADES CENTRALES
Servicio Administrativo Financiero
102
__________________________________
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |
||||||||||||||||
ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01 |
||||||||||||||||
S P R O G |
P R O Y |
FIN |
F.F. |
INC |
PPAL |
PAR |
SPAR |
E C O N |
DENOMINACION |
IMPORTE |
||||||
0 |
0 |
4 |
SERVICIOS ECONOMICOS |
4.598.120 |
||||||||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
Recursos Propios |
4.598.120 |
|||||||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
Gastos en Personal |
2.279.460 |
||||||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
1 |
Personal Permanente |
1.582.788 |
|||||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
1 |
1 |
21 |
Retribución del Cargo |
587.956 |
|||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
1 |
3 |
21 |
Retribuciones que no hacen al Cargo |
311.155 |
|||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
1 |
4 |
21 |
Sueldo Anual Complementario |
117.926 |
|||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
1 |
6 |
21 |
Contribuciones Patronales |
367.927 |
|||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
1 |
7 |
21 |
Complementos |
197.824 |
|||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
2 |
Personal Temporario |
169.558 |
|||||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
2 |
1 |
21 |
Retribuciones del Cargo |
128.904 |
|||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
2 |
2 |
21 |
Retribuciones que no hacen al Cargo |
637 |
|||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
2 |
3 |
21 |
Sueldo Anual Complementario |
9.713 |
|||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
2 |
5 |
21 |
Contribuciones Patronales |
30.304 |
|||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
3 |
Servicios Extraordinarios |
391.783 |
|||||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
3 |
1 |
21 |
Retribuciones Extraordinarias |
361.687 |
|||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
3 |
2 |
21 |
Sueldo Anual Complementario |
7.305 |
|||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
3 |
3 |
21 |
Contribuciones Patronales |
22.791 |
|||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
4 |
21 |
Asignaciones Familiares |
99.207 |
||||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
5 |
Asistencia Social al Personal |
34.492 |
|||||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
5 |
1 |
21 |
Seguros de Riesgo de Trabajo |
7.000 |
|||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
5 |
9 |
21 |
Otras Asistencias Sociales al Personal |
27.492 |
|||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
6 |
21 |
Beneficios y Compensaciones |
1.632 |
||||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
2 |
21 |
Bienes de Consumo |
140.190 |
|||||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
Servicios No Personales |
2.030.870 |
||||||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
1 |
21 |
Servicios Básicos |
366.640 |
||||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
2 |
21 |
Alquileres y Derechos |
164.400 |
||||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
3 |
21 |
Mantenimiento, Reparación y Limpieza |
291.000 |
||||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
4 |
21 |
Servicios Técnicos y Profesionales |
128.900 |
||||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
5 |
21 |
Servicios Comerciales y Financieros |
110.290 |
||||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
7 |
21 |
Pasajes y Viáticos |
100.000 |
||||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
8 |
21 |
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios |
351.660 |
||||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
9 |
21 |
Otros Servicios |
517.980 |
||||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
4 |
Bienes de Uso |
75.000 |
||||||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
4 |
3 |
22 |
Maquinaria y Equipo |
70.000 |
||||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
4 |
8 |
22 |
Activos Intangibles |
5.000 |
||||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
5 |
Transferencias |
72.600 |
||||||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
5 |
1 |
Transf. Al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes |
72.600 |
|||||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
5 |
1 |
3 |
21 |
Becas |
72.600 |
|||||||
TOTAL |
4.598.120 |
|||||||||||||||
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) |
||||||||||||||||
ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01 |
||||||||||||||||
S P R O G |
P R O Y |
A C T - O B R |
FIN |
FUN |
F.F. |
INC |
PPAL |
PAR |
SPAR |
U . G E O . |
DENOMINACION |
IMPORTE |
||||
0 |
0 |
1 |
Conducción y Administración |
72.600 |
||||||||||||
0 |
0 |
1 |
4 |
SERVICIOS ECONOMICOS |
72.600 |
|||||||||||
0 |
0 |
1 |
4 |
2 |
Comunicaciones |
72.600 |
||||||||||
0 |
0 |
1 |
4 |
2 |
12 |
Recursos Propios |
72.600 |
|||||||||
0 |
0 |
1 |
4 |
2 |
12 |
5 |
Transferencias |
72.600 |
||||||||
0 |
0 |
1 |
4 |
2 |
12 |
5 |
1 |
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes |
72.600 |
|||||||
0 |
0 |
1 |
4 |
2 |
12 |
5 |
1 |
3 |
Becas |
72.600 |
||||||
0 |
0 |
1 |
4 |
2 |
12 |
5 |
1 |
3 |
2 |
Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires |
72.600 |
|||||
TOTAL |
72.600 |
|||||||||||||||
LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES
CODIGO |
DENOMINACION |
UNIDAD EJECUTORA |
CREDITO |
01 |
Conducción y Administración |
Dirección General de Administración, Finanzas y Recursos Humanos |
4.598.120 |
TOTAL |
4.598.120 |
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01
CANTIDAD DE |
||
CARGO O CATEGORIA |
CARGOS |
HORAS DE |
CATEDRA |
||
PERSONAL PERMANENTE |
||
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL |
||
Auditor Interno Titular |
1 |
|
Interventor del Comite Federal de Radiodifusión |
1 |
|
Subtotal Escalafón |
2 |
|
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 |
||
A |
3 |
|
B |
13 |
|
C |
25 |
|
D |
31 |
|
E |
29 |
|
Subtotal Escalafón |
101 |
|
PERSONAL TEMPORARIO |
||
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 |
||
C |
1 |
|
D |
7 |
|
E |
9 |
|
Subtotal Escalafón |
17 |
|
TOTAL ACTIVIDAD |
120 |
PROGRAMA 16
FISCALIZACION E INSPECCION
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION Y EVALUACION
Servicio Administrativo Financiero
102
__________________________________
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
En este programa se incluyen las siguientes actividades:
- Fiscalización de los contenidos de las emisiones de los servicios de radiodifusión
- Inspecciones integrales a los licenciatarios.
- Monitoreo de las emisiones de radiodifusores y verificación del cumplimiento de la Ley N° 22.285. En caso de incumplimiento en cuanto a sus artículos específicos, realización de las actuaciones correspondientes a fin de dar curso a la normativa vigente.
- Monitoreo de las emisoras de radiodifusión, a fin que las mismas den cumplimiento a los aspectos normativos de la actividad.
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION |
UNIDAD DE MEDIDA |
CANTIDAD |
||||||||||
METAS: |
||||||||||||
Control de los Servicios de Radiodifusión |
Inspección |
300 |
||||||||||
Fiscalización del Contenido de las Emisiones de Radio y Televisión |
Infracción Comprobada |
300 |
||||||||||
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |
||||||||||||
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16 |
||||||||||||
S P R O G |
P R O Y |
FIN |
F.F. |
INC |
PPAL |
PAR |
SPAR |
E C O N |
DENOMINACION |
IMPORTE |
||
0 |
0 |
4 |
SERVICIOS ECONOMICOS |
7.481.375 |
||||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
Recursos Propios |
7.481.375 |
|||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
Gastos en Personal |
6.343.715 |
||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
1 |
Personal Permanente |
1.899.181 |
|||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
1 |
1 |
21 |
Retribución del Cargo |
526.820 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
1 |
3 |
21 |
Retribuciones que no hacen al Cargo |
626.205 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
1 |
4 |
21 |
Sueldo Anual Complementario |
137.751 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
1 |
6 |
21 |
Contribuciones Patronales |
429.785 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
1 |
7 |
21 |
Complementos |
178.620 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
2 |
Personal Temporario |
4.144.094 |
|||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
2 |
1 |
21 |
Retribuciones del Cargo |
144.480 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
2 |
2 |
21 |
Retribuciones que no hacen al Cargo |
42.458 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
2 |
3 |
21 |
Sueldo Anual Complementario |
15.578 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
2 |
5 |
21 |
Contribuciones Patronales |
48.604 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
2 |
7 |
21 |
Contratos Especiales |
3.892.974 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
3 |
Servicios Extraordinarios |
186.011 |
|||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
3 |
1 |
21 |
Retribuciones Extraordinarias |
138.470 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
3 |
2 |
21 |
Sueldo Anual Complementario |
11.539 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
3 |
3 |
21 |
Contribuciones Patronales |
36.002 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
4 |
21 |
Asignaciones Familiares |
65.240 |
||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
5 |
Asistencia Social al Personal |
48.985 |
|||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
5 |
1 |
21 |
Seguros de Riesgo de Trabajo |
7.200 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
5 |
9 |
21 |
Otras Asistencias Sociales al Personal |
41.785 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
6 |
21 |
Beneficios y Compensaciones |
204 |
||||
0 |
0 |
4 |
12 |
2 |
21 |
Bienes de Consumo |
117.020 |
|||||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
Servicios No Personales |
779.040 |
||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
1 |
21 |
Servicios Básicos |
154.710 |
||||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
2 |
21 |
Alquileres y Derechos |
405.000 |
||||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
3 |
21 |
Mantenimiento, Reparación y Limpieza |
75.000 |
||||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
5 |
21 |
Servicios Comerciales y Financieros |
10.930 |
||||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
7 |
21 |
Pasajes y Viáticos |
133.400 |
||||
0 |
0 |
4 |
12 |
5 |
Transferencias |
241.600 |
||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
5 |
1 |
Transf. Al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes |
241.600 |
|||||
0 |
0 |
4 |
12 |
5 |
1 |
3 |
21 |
Becas |
241.600 |
|||
TOTAL |
7.481.375 |
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) |
||||||||||||
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16 |
||||||||||||
S P R O G |
P R O Y |
A C T - O B R |
FIN |
FUN |
F.F. |
INC |
PPAL |
PAR |
SPAR |
U . G E O . |
DENOMINACION |
IMPORTE |
0 |
0 |
1 |
Fiscalización de Emisiones de Radiodifusión |
241.600 |
||||||||
0 |
0 |
1 |
4 |
SERVICIOS ECONOMICOS |
241.600 |
|||||||
0 |
0 |
1 |
4 |
2 |
Comunicaciones |
241.600 |
||||||
0 |
0 |
1 |
4 |
2 |
12 |
Recursos Propios |
241.600 |
|||||
0 |
0 |
1 |
4 |
2 |
12 |
5 |
Transferencias |
241.600 |
||||
0 |
0 |
1 |
4 |
2 |
12 |
5 |
1 |
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes |
241.600 |
|||
0 |
0 |
1 |
4 |
2 |
12 |
5 |
1 |
3 |
Becas |
241.600 |
||
0 |
0 |
1 |
4 |
2 |
12 |
5 |
1 |
3 |
2 |
Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires |
241.600 |
|
TOTAL |
241.600 |
|||||||||||
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO |
DENOMINACION |
UNIDAD EJECUTORA |
CREDITO |
01 |
Fiscalización de Emisiones de Radiodifusión |
Dirección de Fiscalizaciones |
7.046.388 |
02 |
Inspecciones Integrales a los Licenciatarios |
Coordinación General de Inspecciones |
434.987 |
TOTAL |
7.481.375 |
ACTIVIDAD 01
FISCALIZACION DE EMISIONES DE RADIODIFUSION
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION DE FISCALIZACIONES
__________________________________
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01
CANTIDAD DE |
||
CARGO O CATEGORIA |
CARGOS |
HORAS DE |
CATEDRA |
||
PERSONAL PERMANENTE |
||
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 |
||
A |
1 |
|
B |
2 |
|
C |
30 |
|
D |
27 |
|
E |
52 |
|
Subtotal Escalafón |
112 |
|
PERSONAL TEMPORARIO |
||
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 |
||
C |
5 |
|
D |
5 |
|
E |
5 |
|
Subtotal Escalafón |
15 |
|
TOTAL ACTIVIDAD |
127 |
|
ACTIVIDAD 02
INSPECCIONES INTEGRALES A LOS LICENCIATARIOS
UNIDAD EJECUTORA
COORDINACION GENERAL DE INSPECCIONES
__________________________________
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02
CANTIDAD DE |
||
CARGO O CATEGORIA |
CARGOS |
HORAS DE |
CATEDRA |
||
PERSONAL PERMANENTE |
||
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 |
||
B |
2 |
|
C |
3 |
|
D |
3 |
|
E |
5 |
|
Subtotal Escalafón |
13 |
|
PERSONAL TEMPORARIO |
||
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 |
||
D |
1 |
|
E |
2 |
|
Subtotal Escalafón |
3 |
|
TOTAL ACTIVIDAD |
16 |
|
PROGRAMA 17
PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
Servicio Administrativo Financiero
102
__________________________________
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
En este programa se incluyen las siguientes actividades:
- Planeamiento, programación y desarrollo de los servicios de radiodifusión.
- Adjudicación de licencia de radiodifusión.
- Definición en conjunto con la Comisión Nacional de Comunicaciones de los planes nacionales de radiodifusión. Concreción de su actualización y control. Elaboración de las propuestas para la fijación de las políticas aplicables en cuanto a programación.
- Adjudicación de licencias de radios AM, FM, canales de TV abiertos y Servicios Complementarios. Otorgamiento de autorización para funcionar como agencia de publicidad y productoras.
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION |
UNIDAD DE MEDIDA |
CANTIDAD |
METAS: |
||
Otorgamiento de Licencias de Radiodifusión |
Licencia Otorgada |
33 |
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |
||||||||||
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17 |
||||||||||
S P R O G |
P R O Y |
FIN |
F.F. |
INC |
PPAL |
PAR |
SPAR |
E C O N |
DENOMINACION |
IMPORTE |
0 |
0 |
4 |
SERVICIOS ECONOMICOS |
1.000.585 |
||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
Recursos Propios |
1.000.585 |
|||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
Gastos en Personal |
818.445 |
||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
1 |
Personal Permanente |
660.070 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
1 |
1 |
21 |
Retribución del Cargo |
313.157 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
1 |
3 |
21 |
Retribuciones que no hacen al Cargo |
84.741 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
1 |
4 |
21 |
Sueldo Anual Complementario |
33.157 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
1 |
6 |
21 |
Contribuciones Patronales |
103.452 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
1 |
7 |
21 |
Complementos |
125.563 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
2 |
Personal Temporario |
53.737 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
2 |
1 |
21 |
Retribuciones del Cargo |
40.004 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
2 |
3 |
21 |
Sueldo Anual Complementario |
3.333 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
2 |
5 |
21 |
Contribuciones Patronales |
10.400 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
3 |
Servicios Extraordinarios |
22.410 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
3 |
1 |
21 |
Retribuciones Extraordinarias |
16.683 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
3 |
2 |
21 |
Sueldo Anual Complementario |
1.390 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
3 |
3 |
21 |
Contribuciones Patronales |
4.337 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
4 |
21 |
Asignaciones Familiares |
33.040 |
||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
5 |
Asistencia Social al Personal |
48.984 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
5 |
1 |
21 |
Seguros de Riesgo de Trabajo |
2.200 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
5 |
9 |
21 |
Otras Asistencias Sociales al Personal |
46.784 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
6 |
21 |
Beneficios y Compensaciones |
204 |
||
0 |
0 |
4 |
12 |
2 |
21 |
Bienes de Consumo |
33.280 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
Servicios No Personales |
142.860 |
||||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
1 |
21 |
Servicios Básicos |
10.860 |
||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
2 |
21 |
Alquileres y Derechos |
43.000 |
||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
3 |
21 |
Mantenimiento, Reparación y Limpieza |
2.000 |
||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
5 |
21 |
Servicios Comerciales y Financieros |
27.000 |
||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
7 |
21 |
Pasajes y Viáticos |
60.000 |
||
0 |
0 |
4 |
12 |
5 |
Transferencias |
6.000 |
||||
0 |
0 |
4 |
12 |
5 |
1 |
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes |
6.000 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
5 |
1 |
3 |
21 |
Becas |
6.000 |
|
TOTAL |
1.000.585 |
|||||||||
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) |
||||||||||||
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17 |
||||||||||||
S P R O G |
P R O Y |
A C T - O B R |
FIN |
FUN |
F.F. |
INC |
PPAL |
PAR |
SPAR |
U . G E O . |
DENOMINACION |
IMPORTE |
0 |
0 |
2 |
Adjudicación de Licencias Radiofónicas |
6.000 |
||||||||
0 |
0 |
2 |
4 |
SERVICIOS ECONOMICOS |
6.000 |
|||||||
0 |
0 |
2 |
4 |
2 |
Comunicaciones |
6.000 |
||||||
0 |
0 |
2 |
4 |
2 |
12 |
Recursos Propios |
6.000 |
|||||
0 |
0 |
2 |
4 |
2 |
12 |
5 |
Transferencias |
6.000 |
||||
0 |
0 |
2 |
4 |
2 |
12 |
5 |
1 |
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes |
6.000 |
|||
0 |
0 |
2 |
4 |
2 |
12 |
5 |
1 |
3 |
Becas |
6.000 |
||
0 |
0 |
2 |
4 |
2 |
12 |
5 |
1 |
3 |
2 |
Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires |
6.000 |
|
TOTAL |
6.000 |
|||||||||||
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO |
DENOMINACION |
UNIDAD EJECUTORA |
CREDITO |
01 |
Planeamiento, Programación y Desarrollo de los Servicios de Radiodifusión |
Dirección Nacional de Planes |
651.317 |
02 |
Adjudicación de Licencias Radiofónicas |
Dirección Adjudicación de Licencias |
349.268 |
TOTAL |
1.000.585 |
ACTIVIDAD 01
PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE PLANES
__________________________________
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01
CANTIDAD DE |
||
CARGO O CATEGORIA |
CARGOS |
HORAS DE |
CATEDRA |
||
PERSONAL PERMANENTE |
||
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 |
||
A |
1 |
|
B |
2 |
|
C |
5 |
|
D |
5 |
|
E |
6 |
|
Subtotal Escalafón |
19 |
|
PERSONAL TEMPORARIO |
||
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 |
||
C |
1 |
|
D |
2 |
|
E |
1 |
|
Subtotal Escalafón |
4 |
|
TOTAL ACTIVIDAD |
23 |
|
ACTIVIDAD 02
ADJUDICACION DE LICENCIAS RADIOFONICAS
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION ADJUDICACION DE LICENCIAS
__________________________________
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02
CANTIDAD DE |
||
CARGO O CATEGORIA |
CARGOS |
HORAS DE |
CATEDRA |
||
PERSONAL PERMANENTE |
||
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 |
||
B |
1 |
|
C |
4 |
|
D |
4 |
|
E |
4 |
|
Subtotal Escalafón |
13 |
|
TOTAL ACTIVIDAD |
13 |
|
PROGRAMA 18
ENSEÑANZA, CAPACITACION Y HABILITACION
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA RADIOFONICA
Servicio Administrativo Financiero
102
__________________________________
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Este programa tiene como objetivos fundamentales la enseñanza, capacitación y habilitación para el desempeño en los medios de radiodifusión, para lo cual se desarrollarán las siguientes acciones:
- Instrucción, formación y capacitación de los futuros profesionales que se desempeñarán en los servicios de radiodifusión y sistemas conexos.
- Desarrollo del Centro Nacional de Televisión.
- Estimulación de la creación de nuevos realizadores en materia de dirección, guión y producción.
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION |
UNIDAD DE MEDIDA |
CANTIDAD |
METAS: |
||
Formación y Habilitación del Personal del Servicio de Radiodifusión |
Egresado |
400 |
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |
||||||||||
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18 |
||||||||||
S P R O G |
P R O Y |
FIN |
F.F. |
INC |
PPAL |
PAR |
SPAR |
E C O N |
DENOMINACION |
IMPORTE |
0 |
0 |
4 |
SERVICIOS ECONOMICOS |
1.629.920 |
||||||
0 |
0 |
4 |
12 |
Recursos Propios |
1.629.920 |
|||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
Gastos en Personal |
1.336.380 |
||||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
1 |
Personal Permanente |
1.236.074 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
1 |
1 |
21 |
Retribución del Cargo |
919.559 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
1 |
3 |
21 |
Retribuciones que no hacen al Cargo |
43.478 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
1 |
4 |
21 |
Sueldo Anual Complementario |
44.667 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
1 |
6 |
21 |
Contribuciones Patronales |
139.361 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
1 |
7 |
21 |
Complementos |
89.009 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
2 |
Personal Temporario |
37.914 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
2 |
1 |
21 |
Retribuciones del Cargo |
28.224 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
2 |
3 |
21 |
Sueldo Anual Complementario |
2.352 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
2 |
5 |
21 |
Contribuciones Patronales |
7.338 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
3 |
Servicios Extraordinarios |
21.278 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
3 |
1 |
21 |
Retribuciones Extraordinarias |
15.840 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
3 |
2 |
21 |
Sueldo Anual Complementario |
1.320 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
3 |
3 |
21 |
Contribuciones Patronales |
4.118 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
4 |
21 |
Asignaciones Familiares |
16.520 |
||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
5 |
Asistencia Social al Personal |
24.492 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
5 |
1 |
21 |
Seguros de Riesgo de Trabajo |
1.600 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
5 |
9 |
21 |
Otras Asistencias Sociales al Personal |
22.892 |
|
0 |
0 |
4 |
12 |
1 |
6 |
21 |
Beneficios y Compensaciones |
102 |
||
0 |
0 |
4 |
12 |
2 |
21 |
Bienes de Consumo |
39.510 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
Servicios No Personales |
237.230 |
||||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
1 |
21 |
Servicios Básicos |
28.180 |
||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
2 |
21 |
Alquileres y Derechos |
3.000 |
||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
3 |
21 |
Mantenimiento, Reparación y Limpieza |
25.000 |
||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
4 |
21 |
Servicios Técnicos y Profesionales |
10.000 |
||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
5 |
21 |
Servicios Comerciales y Financieros |
3.050 |
||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
6 |
21 |
Publicidad y Propaganda |
3.000 |
||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
7 |
21 |
Pasajes y Viáticos |
15.000 |
||
0 |
0 |
4 |
12 |
3 |
9 |
21 |
Otros Servicios |
150.000 |
||
0 |
0 |
4 |
12 |
5 |
Transferencias |
16.800 |
||||
0 |
0 |
4 |
12 |
5 |
1 |
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes |
16.800 |
|||
0 |
0 |
4 |
12 |
5 |
1 |
3 |
21 |
Becas |
16.800 |
|
TOTAL |
1.629.920 |
|||||||||
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) |
||||||||||||
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18 |
||||||||||||
S P R O G |
P R O Y |
A C T - O B R |
FIN |
FUN |
F.F. |
INC |
PPAL |
PAR |
SPAR |
U . G E O . |
DENOMINACION |
IMPORTE |
0 |
0 |
1 |
Instrucción Profesionales de Radiodifusión y Conexos |
16.800 |
||||||||
0 |
0 |
1 |
4 |
SERVICIOS ECONOMICOS |
16.800 |
|||||||
0 |
0 |
1 |
4 |
2 |
Comunicaciones |
16.800 |
||||||
0 |
0 |
1 |
4 |
2 |
12 |
Recursos Propios |
16.800 |
|||||
0 |
0 |
1 |
4 |
2 |
12 |
5 |
Transferencias |
16.800 |
||||
0 |
0 |
1 |
4 |
2 |
12 |
5 |
1 |
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes |
16.800 |
|||
0 |
0 |
1 |
4 |
2 |
12 |
5 |
1 |
3 |
Becas |
16.800 |
||
0 |
0 |
1 |
4 |
2 |
12 |
5 |
1 |
3 |
2 |
Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires |
16.800 |
|
TOTAL |
16.800 |
|||||||||||
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO |
DENOMINACION |
UNIDAD EJECUTORA |
CREDITO |
01 |
Instrucción Profesionales de Radiodifusión y Conexos |
Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica |
1.457.920 |
02 |
Desarrollo del Centro Nacional de Televisión |
Intervención |
172.000 |
TOTAL |
1.629.920 |
ACTIVIDAD 01
INSTRUCCION PROFESIONALES DE RADIODIFUSION Y CONEXOS
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA RADIOFONICA
__________________________________
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01
CANTIDAD DE |
||
CARGO O CATEGORIA |
CARGOS |
HORAS DE |
CATEDRA |
||
PERSONAL PERMANENTE |
||
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 |
||
B |
2 |
|
C |
5 |
|
D |
6 |
|
E |
4 |
|
Subtotal Escalafón |
17 |
|
PERSONAL DOCENTE |
||
Bedel |
15 |
|
HORA DE CATEDRA NIVEL SUPERIOR - Anuales |
1.050 |
|
Subtotal Escalafón |
15 |
1.050 |
PERSONAL TEMPORARIO |
||
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 |
||
B |
1 |
|
E |
2 |
|
Subtotal Escalafón |
3 |
|
TOTAL ACTIVIDAD |
35 |
1.050 |
OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
CONTRIBUCIONES A DIFERENTES ORGANISMOS
Servicio Administrativo Financiero
102
__________________________________
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |
||||||||||
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99 |
||||||||||
G R U P O |
P R O Y |
FIN |
F.F. |
INC |
PPAL |
PAR |
SPAR |
E C O N |
DENOMINACION |
IMPORTE |
0 |
0 |
9 |
|
63.467.660 |
||||||
0 |
0 |
9 |
12 |
Recursos Propios |
63.467.660 |
|||||
0 |
0 |
9 |
12 |
9 |
Gastos Figurativos |
63.467.660 |
||||
0 |
0 |
9 |
12 |
9 |
1 |
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes |
62.993.276 |
|||
0 |
0 |
9 |
12 |
9 |
1 |
1 |
Contribución a la Administración Central |
62.993.276 |
||
0 |
0 |
9 |
12 |
9 |
1 |
1 |
304 |
21 |
Servicio Oficial de Radiodifusión |
15.674.276 |
0 |
0 |
9 |
12 |
9 |
1 |
1 |
999 |
21 |
Tesorería General de la Nación |
47.319.000 |
0 |
0 |
9 |
12 |
9 |
2 |
Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones de Capital |
474.384 |
|||
0 |
0 |
9 |
12 |
9 |
2 |
1 |
Contribución a la Administración Central |
474.384 |
||
0 |
0 |
9 |
12 |
9 |
2 |
1 |
304 |
22 |
Servicio Oficial de Radiodifusión |
474.384 |
TOTAL |
63.467.660 |
|||||||||
OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98
EXCEDENTES FINANCIEROS
Servicio Administrativo Financiero
102
__________________________________
APLICACIONES FINANCIERAS |
||||||||||
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98 |
||||||||||
G R U P O |
P R O Y |
FIN |
F.F. |
INC |
PPAL |
PAR |
SPAR |
E C O N |
DENOMINACION |
IMPORTE |
0 |
0 |
9 |
|
22.553.000 |
||||||
0 |
0 |
9 |
12 |
Recursos Propios |
22.553.000 |
|||||
0 |
0 |
9 |
12 |
6 |
Activos Financieros |
16.553.000 |
||||
0 |
0 |
9 |
12 |
6 |
5 |
Incremento de Disponibilidades |
16.553.000 |
|||
0 |
0 |
9 |
12 |
6 |
5 |
1 |
23 |
Incremento de Caja y Bancos |
16.553.000 |
|
0 |
0 |
9 |
12 |
7 |
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos |
6.000.000 |
||||
0 |
0 |
9 |
12 |
7 |
6 |
Disminución de Cuentas y Documentos a Pagar |
6.000.000 |
|||
0 |
0 |
9 |
12 |
7 |
6 |
7 |
23 |
Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo |
6.000.000 |
|
TOTAL |
22.553.000 |
|||||||||