ENTIDAD 102

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

__________________________________

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión primaria del Comité Federal de Radiodifusión es la de promover el desarrollo de los servicios de radiodifusión y de controlar sus aspectos culturales, artísticos, legales, comerciales y administrativos.

Asimismo, participa en la elaboración, actualización y ejecución del Plan Nacional de Radiodifusión y contribuye al sostenimiento y desarrollo del Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR).

Los principales objetivos que se proponen llevar a cabo en el año 2001 son:

- Promover la sanción de una nueva Ley de Radiodifusión, que apoye el desarrollo de los medios teniendo en cuenta los avances tecnológicos, garantice el derecho a la información, respete la libertad de prensa, revalorice el rol regulador del Estado y propicie asimismo, que las entidades sin fines de lucro puedan operar como radiodifusoras.

- Completar la revisión de las adjudicaciones de 438 radios de Frecuencia Modulada (F.M.), proponer un plan federal que permita la adjudicación por concurso de frecuencias habilitadas en dicho plan, posibilitando el acceso de todos los sectores sociales y culturales y continuar con el plan de optimización del espectro de frecuencias en las bandas de radiodifusión, localizando y sancionando las emisoras clandestinas y las que funcionan fuera de los parámetros técnicos.

- Fiscalizar los contenidos de las emisiones de radio y televisión en función de los parámetros establecidos por la Ley, induciendo al mejoramiento de la calidad de las mismas y alcanzando un mayor compromiso de los medios en cuidar los contenidos de sus programaciones.

- Elaborar y aplicar una nueva normativa sobre la aplicación de multas, convocando a todos los sectores involucrados a intervenir en la elaboración de dicho reglamento y a la sociedad en general a través de encuestas, urnas, opiniones directas y una línea 0800. Asimismo, por medio de la reposición del Premio COMFER se promoverá a las mejores producciones televisivas y radiofónicas.

- Fomentar las radios comunitarias, universitarias y de frontera, basándose en el postulado fundamental de asegurar un servicio de radiodifusión pluralista y que ayude a garantizar la libertad de prensa y el derecho a la información, brindando para ello un marco legal que permita que las asociaciones sin fines de lucro y las cooperativas, entre otras, puedan ser radiodifusoras.

- Evaluar y modificar los planes de estudio del Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión (I.S.E.R.), realizando concursos para todas las designaciones de docentes, normalizando el Consejo Académico y asegurando la participación de los tres claustros con representación de mayorías y minorías, suscribiendo nuevos convenios con Universidades y federalizando su funcionamiento.

- Crear en el ámbito del I.S.E.R. el Centro Nacional de Televisión, con el objeto de estimular la creación de nuevos realizadores. En ese marco se otorgarán premios a la dirección, guión, producción, etc., se financiarán pilotos y se conectará a los ganadores con los canales de televisión.

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

       

FIN

FUN

DENOMINACION

IMPORTE

       

4

 

SERVICIOS ECONOMICOS

14.710.000

4

2

Comunicaciones

14.710.000

   

SUBTOTAL

14.710.000

   

Gastos Figurativos

63.467.660

       

TOTAL

 

78.177.660


 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

       

F.de F.

INCISO

DENOMINACION

IMPORTE

       

12

 

Recursos Propios

78.177.660

12

1

Gastos en Personal

10.778.000

12

2

Bienes de Consumo

330.000

12

3

Servicios No Personales

3.190.000

12

4

Bienes de Uso

75.000

12

5

Transferencias

337.000

12

9

Gastos Figurativos

63.467.660

       

TOTAL

 

78.177.660


 

 

CLASIFICACION ECONOMICA

     

CODIGO

DENOMINACION

IMPORTE

     

2100

Gastos Corrientes

77.628.276

2120

Gastos de Consumo

14.298.000

2121

Remuneraciones

10.778.000

2122

Bienes y Servicios

3.520.000

2170

Transferencias Corrientes

337.000

2171

Al Sector Privado

337.000

2180

Gastos Figurativos Para Transacciones Corrientes

62.993.276

2181

A la Administración Nacional

62.993.276

2200

Gastos de Capital

549.384

2210

Inversión Real Directa

75.000

2211

Formación Bruta de Capital Fijo

70.000

2214

Activos Intangibles

5.000

2240

Gastos Figurativos para Transacciones de Capital

474.384

2241

A la Administración Nacional

474.384

     

TOTAL

78.177.660


II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

           

TIPO

CLASE

CONCEPTO

SERVICIO CEDENTE

DENOMINACION

IMPORTE

           

11

     

Ingresos Tributarios

96.480.000

11

9

   

Otros Impuestos

96.480.000

11

9

9

 

Otros

96.480.000

12

     

Ingresos No Tributarios

4.250.660

12

9

   

Otros

4.250.660

12

9

9

 

No Especificados

4.250.660

           

TOTAL

     

100.730.660


LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO

DENOMINACION

UNIDAD EJECUTORA

CREDITO

       

01

Actividades Centrales

4.598.120

       

16

Fiscalización e Inspección

Dirección Nacional de Supervisión y Evaluación

7.481.375

       

17

Planeamiento y Desarrollo de los Servicios de Radiodifusión

Dirección Nacional de Planeamiento y Desarrollo

1.000.585

       

18

Enseñanza, Capacitación y Habilitación

Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica

1.629.920

       

99

Contribuciones a Diferentes Organismos

63.467.660

       

TOTAL

   

78.177.660


CATEGORIA 01

ACTIVIDADES CENTRALES

Servicio Administrativo Financiero

102

__________________________________

 

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

 

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01

                     

S P R O G

P R O Y

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR

E C O N

DENOMINACION

IMPORTE

                     

0

0

4

           

SERVICIOS ECONOMICOS

4.598.120

0

0

4

12

         

Recursos Propios

4.598.120

0

0

4

12

1

       

Gastos en Personal

2.279.460

0

0

4

12

1

1

     

Personal Permanente

1.582.788

0

0

4

12

1

1

1

 

21

Retribución del Cargo

587.956

0

0

4

12

1

1

3

 

21

Retribuciones que no hacen al Cargo

311.155

0

0

4

12

1

1

4

 

21

Sueldo Anual Complementario

117.926

0

0

4

12

1

1

6

 

21

Contribuciones Patronales

367.927

0

0

4

12

1

1

7

 

21

Complementos

197.824

0

0

4

12

1

2

     

Personal Temporario

169.558

0

0

4

12

1

2

1

 

21

Retribuciones del Cargo

128.904

0

0

4

12

1

2

2

 

21

Retribuciones que no hacen al Cargo

637

0

0

4

12

1

2

3

 

21

Sueldo Anual Complementario

9.713

0

0

4

12

1

2

5

 

21

Contribuciones Patronales

30.304

0

0

4

12

1

3

     

Servicios Extraordinarios

391.783

0

0

4

12

1

3

1

 

21

Retribuciones Extraordinarias

361.687

0

0

4

12

1

3

2

 

21

Sueldo Anual Complementario

7.305

0

0

4

12

1

3

3

 

21

Contribuciones Patronales

22.791

0

0

4

12

1

4

   

21

Asignaciones Familiares

99.207

0

0

4

12

1

5

     

Asistencia Social al Personal

34.492

0

0

4

12

1

5

1

 

21

Seguros de Riesgo de Trabajo

7.000

0

0

4

12

1

5

9

 

21

Otras Asistencias Sociales al Personal

27.492

0

0

4

12

1

6

   

21

Beneficios y Compensaciones

1.632

0

0

4

12

2

     

21

Bienes de Consumo

140.190

0

0

4

12

3

       

Servicios No Personales

2.030.870

0

0

4

12

3

1

   

21

Servicios Básicos

366.640

0

0

4

12

3

2

   

21

Alquileres y Derechos

164.400

0

0

4

12

3

3

   

21

Mantenimiento, Reparación y Limpieza

291.000

0

0

4

12

3

4

   

21

Servicios Técnicos y Profesionales

128.900

0

0

4

12

3

5

   

21

Servicios Comerciales y Financieros

110.290

0

0

4

12

3

7

   

21

Pasajes y Viáticos

100.000

0

0

4

12

3

8

   

21

Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios

351.660

0

0

4

12

3

9

   

21

Otros Servicios

517.980

0

0

4

12

4

       

Bienes de Uso

75.000

0

0

4

12

4

3

   

22

Maquinaria y Equipo

70.000

0

0

4

12

4

8

   

22

Activos Intangibles

5.000

0

0

4

12

5

       

Transferencias

72.600

0

0

4

12

5

1

     

Transf. Al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes

72.600

0

0

4

12

5

1

3

 

21

Becas

72.600

                     

TOTAL

           

4.598.120

                     

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

 

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01

                         

S P R O G

P R O Y

A C T - O B R

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR

U . G E O .

DENOMINACION

IMPORTE

                         

0

0

1

               

Conducción y Administración

72.600

                         

0

0

1

4

             

SERVICIOS ECONOMICOS

72.600

0

0

1

4

2

           

Comunicaciones

72.600

0

0

1

4

2

12

         

Recursos Propios

72.600

0

0

1

4

2

12

5

       

Transferencias

72.600

0

0

1

4

2

12

5

1

     

Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes

72.600

0

0

1

4

2

12

5

1

3

   

Becas

72.600

0

0

1

4

2

12

5

1

3

 

2

Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires

72.600

                         

TOTAL

               

72.600

                         

 

LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES

 

CODIGO

DENOMINACION

UNIDAD EJECUTORA

CREDITO

       

01

Conducción y Administración

Dirección General de Administración, Finanzas y Recursos Humanos

4.598.120

       

TOTAL

   

4.598.120


RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

 

CANTIDAD DE

CARGO O CATEGORIA

CARGOS

HORAS DE

   

CATEDRA

     

PERSONAL PERMANENTE

   
     
     

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

   
     

Auditor Interno Titular

1

 

Interventor del Comite Federal de Radiodifusión

1

 
     

Subtotal Escalafón

2

 
     

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

   
     

A

3

 

B

13

 

C

25

 

D

31

 

E

29

 
     

Subtotal Escalafón

101

 
     

PERSONAL TEMPORARIO

   
     

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

   
     

C

1

 

D

7

 

E

9

 
     

Subtotal Escalafón

17

 
     
     

TOTAL ACTIVIDAD

120

 

PROGRAMA 16

FISCALIZACION E INSPECCION

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION Y EVALUACION

Servicio Administrativo Financiero

102

__________________________________

 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

En este programa se incluyen las siguientes actividades:

- Fiscalización de los contenidos de las emisiones de los servicios de radiodifusión

- Inspecciones integrales a los licenciatarios.

- Monitoreo de las emisiones de radiodifusores y verificación del cumplimiento de la Ley N° 22.285. En caso de incumplimiento en cuanto a sus artículos específicos, realización de las actuaciones correspondientes a fin de dar curso a la normativa vigente.

- Monitoreo de las emisoras de radiodifusión, a fin que las mismas den cumplimiento a los aspectos normativos de la actividad.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

 

DENOMINACION

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

     

METAS:

   
     

Control de los Servicios de Radiodifusión

Inspección

300

     

Fiscalización del Contenido de las Emisiones de Radio y Televisión

Infracción Comprobada

300

     

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

 

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16

                     

S P R O G

P R O Y

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR

E C O N

DENOMINACION

IMPORTE

                     

0

0

4

           

SERVICIOS ECONOMICOS

7.481.375

0

0

4

12

         

Recursos Propios

7.481.375

0

0

4

12

1

       

Gastos en Personal

6.343.715

0

0

4

12

1

1

     

Personal Permanente

1.899.181

0

0

4

12

1

1

1

 

21

Retribución del Cargo

526.820

0

0

4

12

1

1

3

 

21

Retribuciones que no hacen al Cargo

626.205

0

0

4

12

1

1

4

 

21

Sueldo Anual Complementario

137.751

0

0

4

12

1

1

6

 

21

Contribuciones Patronales

429.785

0

0

4

12

1

1

7

 

21

Complementos

178.620

0

0

4

12

1

2

     

Personal Temporario

4.144.094

0

0

4

12

1

2

1

 

21

Retribuciones del Cargo

144.480

0

0

4

12

1

2

2

 

21

Retribuciones que no hacen al Cargo

42.458

0

0

4

12

1

2

3

 

21

Sueldo Anual Complementario

15.578

0

0

4

12

1

2

5

 

21

Contribuciones Patronales

48.604

0

0

4

12

1

2

7

 

21

Contratos Especiales

3.892.974

0

0

4

12

1

3

     

Servicios Extraordinarios

186.011

0

0

4

12

1

3

1

 

21

Retribuciones Extraordinarias

138.470

0

0

4

12

1

3

2

 

21

Sueldo Anual Complementario

11.539

0

0

4

12

1

3

3

 

21

Contribuciones Patronales

36.002

0

0

4

12

1

4

   

21

Asignaciones Familiares

65.240

0

0

4

12

1

5

     

Asistencia Social al Personal

48.985

0

0

4

12

1

5

1

 

21

Seguros de Riesgo de Trabajo

7.200

0

0

4

12

1

5

9

 

21

Otras Asistencias Sociales al Personal

41.785

0

0

4

12

1

6

   

21

Beneficios y Compensaciones

204

0

0

4

12

2

     

21

Bienes de Consumo

117.020

0

0

4

12

3

       

Servicios No Personales

779.040

0

0

4

12

3

1

   

21

Servicios Básicos

154.710

0

0

4

12

3

2

   

21

Alquileres y Derechos

405.000

0

0

4

12

3

3

   

21

Mantenimiento, Reparación y Limpieza

75.000

0

0

4

12

3

5

   

21

Servicios Comerciales y Financieros

10.930

0

0

4

12

3

7

   

21

Pasajes y Viáticos

133.400

0

0

4

12

5

       

Transferencias

241.600

0

0

4

12

5

1

     

Transf. Al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes

241.600

0

0

4

12

5

1

3

 

21

Becas

241.600

TOTAL

           

7.481.375


 

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

 

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16

                         

S P R O G

P R O Y

A C T - O B R

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR

U . G E O .

DENOMINACION

IMPORTE

                         

0

0

1

               

Fiscalización de Emisiones de Radiodifusión

241.600

                         

0

0

1

4

             

SERVICIOS ECONOMICOS

241.600

0

0

1

4

2

           

Comunicaciones

241.600

0

0

1

4

2

12

         

Recursos Propios

241.600

0

0

1

4

2

12

5

       

Transferencias

241.600

0

0

1

4

2

12

5

1

     

Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes

241.600

0

0

1

4

2

12

5

1

3

   

Becas

241.600

0

0

1

4

2

12

5

1

3

 

2

Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires

241.600

                         

TOTAL

               

241.600

                         

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

 

CODIGO

DENOMINACION

UNIDAD EJECUTORA

CREDITO

       

01

Fiscalización de Emisiones de Radiodifusión

Dirección de Fiscalizaciones

7.046.388

       

02

Inspecciones Integrales a los Licenciatarios

Coordinación General de Inspecciones

434.987

       

TOTAL

   

7.481.375


ACTIVIDAD 01

FISCALIZACION DE EMISIONES DE RADIODIFUSION

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DE FISCALIZACIONES

__________________________________

 

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

 

CANTIDAD DE

CARGO O CATEGORIA

CARGOS

HORAS DE

   

CATEDRA

     
     

PERSONAL PERMANENTE

   
     
     

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

   
     

A

1

 

B

2

 

C

30

 

D

27

 

E

52

 
     

Subtotal Escalafón

112

 
     
     

PERSONAL TEMPORARIO

   
     
     

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

   
     

C

5

 

D

5

 

E

5

 
     

Subtotal Escalafón

15

 
     
     

TOTAL ACTIVIDAD

127

 
     

ACTIVIDAD 02

INSPECCIONES INTEGRALES A LOS LICENCIATARIOS

UNIDAD EJECUTORA

COORDINACION GENERAL DE INSPECCIONES

__________________________________

 

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

 

CANTIDAD DE

CARGO O CATEGORIA

CARGOS

HORAS DE

   

CATEDRA

     
     

PERSONAL PERMANENTE

   
     
     

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

   
     

B

2

 

C

3

 

D

3

 

E

5

 
     

Subtotal Escalafón

13

 
     
     

PERSONAL TEMPORARIO

   
     
     

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

   
     

D

1

 

E

2

 
     

Subtotal Escalafón

3

 
     
     

TOTAL ACTIVIDAD

16

 
     

PROGRAMA 17

PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION NACIONAL DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

Servicio Administrativo Financiero

102

__________________________________

 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

En este programa se incluyen las siguientes actividades:

- Planeamiento, programación y desarrollo de los servicios de radiodifusión.

- Adjudicación de licencia de radiodifusión.

- Definición en conjunto con la Comisión Nacional de Comunicaciones de los planes nacionales de radiodifusión. Concreción de su actualización y control. Elaboración de las propuestas para la fijación de las políticas aplicables en cuanto a programación.

- Adjudicación de licencias de radios AM, FM, canales de TV abiertos y Servicios Complementarios. Otorgamiento de autorización para funcionar como agencia de publicidad y productoras.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

 

DENOMINACION

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

     

METAS:

   
     

Otorgamiento de Licencias de Radiodifusión

Licencia Otorgada

33

     

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

 

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17

                     

S P R O G

P R O Y

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR

E C O N

DENOMINACION

IMPORTE

                     

0

0

4

           

SERVICIOS ECONOMICOS

1.000.585

0

0

4

12

         

Recursos Propios

1.000.585

0

0

4

12

1

       

Gastos en Personal

818.445

0

0

4

12

1

1

     

Personal Permanente

660.070

0

0

4

12

1

1

1

 

21

Retribución del Cargo

313.157

0

0

4

12

1

1

3

 

21

Retribuciones que no hacen al Cargo

84.741

0

0

4

12

1

1

4

 

21

Sueldo Anual Complementario

33.157

0

0

4

12

1

1

6

 

21

Contribuciones Patronales

103.452

0

0

4

12

1

1

7

 

21

Complementos

125.563

0

0

4

12

1

2

     

Personal Temporario

53.737

0

0

4

12

1

2

1

 

21

Retribuciones del Cargo

40.004

0

0

4

12

1

2

3

 

21

Sueldo Anual Complementario

3.333

0

0

4

12

1

2

5

 

21

Contribuciones Patronales

10.400

0

0

4

12

1

3

     

Servicios Extraordinarios

22.410

0

0

4

12

1

3

1

 

21

Retribuciones Extraordinarias

16.683

0

0

4

12

1

3

2

 

21

Sueldo Anual Complementario

1.390

0

0

4

12

1

3

3

 

21

Contribuciones Patronales

4.337

0

0

4

12

1

4

   

21

Asignaciones Familiares

33.040

0

0

4

12

1

5

     

Asistencia Social al Personal

48.984

0

0

4

12

1

5

1

 

21

Seguros de Riesgo de Trabajo

2.200

0

0

4

12

1

5

9

 

21

Otras Asistencias Sociales al Personal

46.784

0

0

4

12

1

6

   

21

Beneficios y Compensaciones

204

0

0

4

12

2

     

21

Bienes de Consumo

33.280

0

0

4

12

3

       

Servicios No Personales

142.860

0

0

4

12

3

1

   

21

Servicios Básicos

10.860

0

0

4

12

3

2

   

21

Alquileres y Derechos

43.000

0

0

4

12

3

3

   

21

Mantenimiento, Reparación y Limpieza

2.000

0

0

4

12

3

5

   

21

Servicios Comerciales y Financieros

27.000

0

0

4

12

3

7

   

21

Pasajes y Viáticos

60.000

0

0

4

12

5

       

Transferencias

6.000

0

0

4

12

5

1

     

Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes

6.000

0

0

4

12

5

1

3

 

21

Becas

6.000

                     

TOTAL

           

1.000.585

                     

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

 

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17

                         

S P R O G

P R O Y

A C T - O B R

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR

U . G E O .

DENOMINACION

IMPORTE

                         

0

0

2

               

Adjudicación de Licencias Radiofónicas

6.000

                         

0

0

2

4

             

SERVICIOS ECONOMICOS

6.000

0

0

2

4

2

           

Comunicaciones

6.000

0

0

2

4

2

12

         

Recursos Propios

6.000

0

0

2

4

2

12

5

       

Transferencias

6.000

0

0

2

4

2

12

5

1

     

Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes

6.000

0

0

2

4

2

12

5

1

3

   

Becas

6.000

0

0

2

4

2

12

5

1

3

 

2

Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires

6.000

                         

TOTAL

               

6.000

                         

 

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

 

CODIGO

DENOMINACION

UNIDAD EJECUTORA

CREDITO

       

01

Planeamiento, Programación y Desarrollo de los Servicios de Radiodifusión

Dirección Nacional de Planes

651.317

       

02

Adjudicación de Licencias Radiofónicas

Dirección Adjudicación de Licencias

349.268

       

TOTAL

   

1.000.585


 

 

ACTIVIDAD 01

PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION NACIONAL DE PLANES

__________________________________

 

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

 

CANTIDAD DE

CARGO O CATEGORIA

CARGOS

HORAS DE

   

CATEDRA

     
     

PERSONAL PERMANENTE

   
     
     

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

   
     

A

1

 

B

2

 

C

5

 

D

5

 

E

6

 
     

Subtotal Escalafón

19

 
     
     

PERSONAL TEMPORARIO

   
     
     

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

   
     

C

1

 

D

2

 

E

1

 
     

Subtotal Escalafón

4

 
     
     

TOTAL ACTIVIDAD

23

 
     

ACTIVIDAD 02

ADJUDICACION DE LICENCIAS RADIOFONICAS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION ADJUDICACION DE LICENCIAS

__________________________________

 

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

 

CANTIDAD DE

CARGO O CATEGORIA

CARGOS

HORAS DE

   

CATEDRA

     
     

PERSONAL PERMANENTE

   
     
     

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

   
     

B

1

 

C

4

 

D

4

 

E

4

 
     

Subtotal Escalafón

13

 
     
     

TOTAL ACTIVIDAD

13

 
     

PROGRAMA 18

ENSEÑANZA, CAPACITACION Y HABILITACION

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA RADIOFONICA

Servicio Administrativo Financiero

102

__________________________________

 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa tiene como objetivos fundamentales la enseñanza, capacitación y habilitación para el desempeño en los medios de radiodifusión, para lo cual se desarrollarán las siguientes acciones:

- Instrucción, formación y capacitación de los futuros profesionales que se desempeñarán en los servicios de radiodifusión y sistemas conexos.

- Desarrollo del Centro Nacional de Televisión.

- Estimulación de la creación de nuevos realizadores en materia de dirección, guión y producción.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

     

METAS:

   
     

Formación y Habilitación del Personal del Servicio de Radiodifusión

Egresado

400

     

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

 

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18

                     

S P R O G

P R O Y

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR

E C O N

DENOMINACION

IMPORTE

                     

0

0

4

           

SERVICIOS ECONOMICOS

1.629.920

0

0

4

12

         

Recursos Propios

1.629.920

0

0

4

12

1

       

Gastos en Personal

1.336.380

0

0

4

12

1

1

     

Personal Permanente

1.236.074

0

0

4

12

1

1

1

 

21

Retribución del Cargo

919.559

0

0

4

12

1

1

3

 

21

Retribuciones que no hacen al Cargo

43.478

0

0

4

12

1

1

4

 

21

Sueldo Anual Complementario

44.667

0

0

4

12

1

1

6

 

21

Contribuciones Patronales

139.361

0

0

4

12

1

1

7

 

21

Complementos

89.009

0

0

4

12

1

2

     

Personal Temporario

37.914

0

0

4

12

1

2

1

 

21

Retribuciones del Cargo

28.224

0

0

4

12

1

2

3

 

21

Sueldo Anual Complementario

2.352

0

0

4

12

1

2

5

 

21

Contribuciones Patronales

7.338

0

0

4

12

1

3

     

Servicios Extraordinarios

21.278

0

0

4

12

1

3

1

 

21

Retribuciones Extraordinarias

15.840

0

0

4

12

1

3

2

 

21

Sueldo Anual Complementario

1.320

0

0

4

12

1

3

3

 

21

Contribuciones Patronales

4.118

0

0

4

12

1

4

   

21

Asignaciones Familiares

16.520

0

0

4

12

1

5

     

Asistencia Social al Personal

24.492

0

0

4

12

1

5

1

 

21

Seguros de Riesgo de Trabajo

1.600

0

0

4

12

1

5

9

 

21

Otras Asistencias Sociales al Personal

22.892

0

0

4

12

1

6

   

21

Beneficios y Compensaciones

102

0

0

4

12

2

     

21

Bienes de Consumo

39.510

0

0

4

12

3

       

Servicios No Personales

237.230

0

0

4

12

3

1

   

21

Servicios Básicos

28.180

0

0

4

12

3

2

   

21

Alquileres y Derechos

3.000

0

0

4

12

3

3

   

21

Mantenimiento, Reparación y Limpieza

25.000

0

0

4

12

3

4

   

21

Servicios Técnicos y Profesionales

10.000

0

0

4

12

3

5

   

21

Servicios Comerciales y Financieros

3.050

0

0

4

12

3

6

   

21

Publicidad y Propaganda

3.000

0

0

4

12

3

7

   

21

Pasajes y Viáticos

15.000

0

0

4

12

3

9

   

21

Otros Servicios

150.000

0

0

4

12

5

       

Transferencias

16.800

0

0

4

12

5

1

     

Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes

16.800

0

0

4

12

5

1

3

 

21

Becas

16.800

                     

TOTAL

           

1.629.920

                     

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

 

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18

                         

S P R O G

P R O Y

A C T - O B R

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR

U . G E O .

DENOMINACION

IMPORTE

                         

0

0

1

               

Instrucción Profesionales de Radiodifusión y Conexos

16.800

                         

0

0

1

4

             

SERVICIOS ECONOMICOS

16.800

0

0

1

4

2

           

Comunicaciones

16.800

0

0

1

4

2

12

         

Recursos Propios

16.800

0

0

1

4

2

12

5

       

Transferencias

16.800

0

0

1

4

2

12

5

1

     

Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes

16.800

0

0

1

4

2

12

5

1

3

   

Becas

16.800

0

0

1

4

2

12

5

1

3

 

2

Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires

16.800

                         

TOTAL

               

16.800

                         

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

 

CODIGO

DENOMINACION

UNIDAD EJECUTORA

CREDITO

       

01

Instrucción Profesionales de Radiodifusión y Conexos

Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica

1.457.920

       

02

Desarrollo del Centro Nacional de Televisión

Intervención

172.000

       

TOTAL

   

1.629.920


ACTIVIDAD 01

INSTRUCCION PROFESIONALES DE RADIODIFUSION Y CONEXOS

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA RADIOFONICA

__________________________________

 

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

 

CANTIDAD DE

CARGO O CATEGORIA

CARGOS

HORAS DE

   

CATEDRA

     
     

PERSONAL PERMANENTE

   
     
     

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

   
     

B

2

 

C

5

 

D

6

 

E

4

 
     

Subtotal Escalafón

17

 
     
     

PERSONAL DOCENTE

   
     

Bedel

15

 

HORA DE CATEDRA NIVEL SUPERIOR - Anuales

 

1.050

     

Subtotal Escalafón

15

1.050

     
     

PERSONAL TEMPORARIO

   
     
     

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

   
     

B

1

 

E

2

 
     

Subtotal Escalafón

3

 
     
     

TOTAL ACTIVIDAD

35

1.050

     

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99

CONTRIBUCIONES A DIFERENTES ORGANISMOS

Servicio Administrativo Financiero

102

__________________________________

 

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

 

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99

                     

G R U P O

P R O Y

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR

E C O N

DENOMINACION

IMPORTE

                     

0

0

9

           

63.467.660

0

0

9

12

         

Recursos Propios

63.467.660

0

0

9

12

9

       

Gastos Figurativos

63.467.660

0

0

9

12

9

1

     

Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes

62.993.276

0

0

9

12

9

1

1

   

Contribución a la Administración Central

62.993.276

0

0

9

12

9

1

1

304

21

Servicio Oficial de Radiodifusión

15.674.276

0

0

9

12

9

1

1

999

21

Tesorería General de la Nación

47.319.000

0

0

9

12

9

2

     

Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones de Capital

474.384

0

0

9

12

9

2

1

   

Contribución a la Administración Central

474.384

0

0

9

12

9

2

1

304

22

Servicio Oficial de Radiodifusión

474.384

                     

TOTAL

           

63.467.660

                     

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98

EXCEDENTES FINANCIEROS

Servicio Administrativo Financiero

102

__________________________________

 

APLICACIONES FINANCIERAS

 

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98

                     

G R U P O

P R O Y

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR

E C O N

DENOMINACION

IMPORTE

                     

0

0

9

           

22.553.000

0

0

9

12

         

Recursos Propios

22.553.000

0

0

9

12

6

       

Activos Financieros

16.553.000

0

0

9

12

6

5

     

Incremento de Disponibilidades

16.553.000

0

0

9

12

6

5

1

 

23

Incremento de Caja y Bancos

16.553.000

0

0

9

12

7

       

Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos

6.000.000

0

0

9

12

7

6

     

Disminución de Cuentas y Documentos a Pagar

6.000.000

0

0

9

12

7

6

7

 

23

Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo

6.000.000

                     

TOTAL

           

22.553.000